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市审计局到集团开展内部审计工作专项督查

发布时间:2023-10-13作者:审计部浏览人数:
10月13日上午,市审计局内审处处长游本泉一行到集团开展内部审计工作专项督查。集团党委副书记、总经理董毅出席会议并讲话,集团党委委员、总会计师季培茂主持会议。
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督查组对集团内部审计工作给予了充分肯定,并指出,开展专项检查,有利于提升企业内部审计风险防范能力,提高现代化治理能力和水平,助力企业高质量发展。海兴集团要支持保障内部审计工作,坚持以结果为导向,强化压力传导,建立有效的监督监管追责机制,进一步提高内部审计工作规范化、制度化建设。
董毅表示,海兴集团高度重视审计工作,今年以来,内部审计紧紧围绕集团发展,出具各项新的审计监督管理机制,健全和完善各项审计规范体系,充分发挥审计“治已病、防未病”重要作用。集团将全力配合此次检查,虚心听取专业意见建议,认真查找差距、改进工作;常态化开展“以审代训”、业务培训、研讨交流等系列活动,不断完善审计人员专业知识结构;进一步规范预算执行、财务收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为,努力提升经济管理水平推动集团高质量发展。
会上,季培茂介绍了集团2022年以来内审工作开展情况及2023年内审工作思路。会后,督查组对集团内部审计工作有关文件和材料进行了查阅。
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